4月28日,重庆西山科技股份有限公司(简称“西山科技”,688576.SH)披露的2024年报显示,当期实现营业收入3.36亿元;实现归属于上市公司股东的净利润9866.69万元。公司同日发布的2025年一季报显示,当期实现营业收入6587.71万元;实现归属于上市公司股东净利润1147.68万元。
同时,西山科技还公布了其分红方案,拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。截至年报披露日,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为4519.01万股,以此计算合计拟派发现金红利4519.01万元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的45.80%。合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率达501.81%。
近年来,随着西山科技微创外科医疗器械产品的快速丰富,产品品类、质量、功能性能、临床适用性、成本价格等方面的竞争力不断提升,以及微创手术及耗材一次性化使用习惯的进一步普及,公司产品进口替代效应进一步得到凸显。
从主营业务板块看,2024年,西山科技手术动力耗材实现稳步增长,乳房旋切活检针受集采影响,耗材同期收入小幅下降,但神经外科、骨科、耳鼻喉科耗材同比增长明显,增速超40%。
在新产品业务方面,2024年,西山科技能量手术设备超声骨刀耗材、等离子设备耗材、高频手术设备耗材均增长明显。其中,公司等离子产品耗材实现了收入零的突破,代表着公司布局的能量手术设备已逐渐受到市场认可,公司“微创手术工具产品整体解决方案”进一步完善。而作为行业少数实现微创手术工具全产业链自主可控的企业,西山科技从研发设计到生产组装的闭环能力持续强化,在量产成熟产品的同时,积极布局电子消化道软性内窥镜开发,推进从硬镜到软镜的全场景覆盖,进一步完善内窥镜产品线布局。
出色的产品力离不开持续的研发投入,西山科技一直以来高度重视产品和工艺的创新发展,将研发作为公司整体战略的核心。2024年,公司研发人员数量达到144人,同比增长19%;发生研发费用5524.00万元,同比增长18.79%。2022年-2024年,公司研发投入占营业收入的比例分别为11.42%、12.89%和16.42%,研发费用始终维持在较高水平并逐年持续增长。2025年一季度,公司研发投入进一步增长,报告期内研发投入1220.22万元,同比大增27.61%,研发投入占营业收入的比例为18.52%,上年同期为12.89%,增加5.63个百分点。
凭借多年自主研发,西山科技已成功取得乳房病灶旋切式活检系统、4K内窥镜摄像系统、高频手术系统、超声骨组织手术设备、超声软组织手术设备等新产品注册证。同时,公司持续开展手术动力装置、超声骨组织手术设备、4K内窥镜摄像系统等产品的迭代升级,丰富产品的应用科室,提升临床操作安全性与人机交互便捷性。
展望2025年,西山科技表示,面对外部环境变化,公司仍将立足自身发展战略,坚持“微创手术工具整体方案提供者”的战略定位,继续推进“内窥镜系统(1)+手术动力装置+能量手术设备(2)+微创手术领域内的其他延伸(N)”的产品战略,持续发挥竞争优势,在坚持“创新驱动”+“资本驱动”的双轮驱动策略的基础上,开启“内生发展”+“外延发展”的双路增长策略。(实习生陆宇安对本文亦有贡献)